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        綿陽日報社本級部門2024年部門預算
        发稿时间:2024-02-05 09:20   来源:

          目錄

          第一部分 綿陽日報社本級部門概況

          一、基本職能及主要工作

          二、部門預算單位構成

          第二部分 綿陽日報社本級部門2024年部門預算表

          一、部門收支總表

          二、部門收入總表

          三、部門支出總表

          四、財政撥款收支預算總表

          五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

          六、一般公共預算支出預算表

          七、一般公共預算基本支出預算表

          八、一般公共預算項目支出預算表

          九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

          十、政府性基金預算支出預算表

          十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

          十二、國有資本經營預算支出預算表

          十三、部門預算項目支出績效目標表

          十四、部門整體支出績效目標表

          第三部分 綿陽日報社本級部門2024年部門預算情況說明

          第四部分 名詞解釋

          綿陽日報社本級部門2024年部門預算

          第一部分 綿陽日報社本級部門概況

          一、基本職能及主要工作

          (一)綿陽日報社本級部門職能簡介。

          堅持政治家辦報原則,牢牢把握正確輿論導向,宣傳黨的路線方針政策,宣傳綿陽市委、市政府的重大決策、重要部署,為綿陽經濟社會發展提供輿論支持、進行宣傳引導。主要負責編輯出版《綿陽日報》,主辦多個新媒體平臺,其中包括中國綿陽新聞網、《涪江觀察》手機新聞客戶端、綿陽日報社官方微信與微博、綿陽日報社戶外電子閱報欄、綿陽黨政手機參考報等。

          (二)綿陽日報社本級部門2024年重點工作。

          1、扎實做好干部職工思想政治工作,以良好的工作作風、淡定的思想心態投入到報臺融合進程中去。

          2、加快推進符合現代融媒生產的流程重構再造,著力探索適應一體化生產、一體化管理、一體化發展需要的內部運行、管理、評估、激勵、約束機制。

          3、緊扣市委提出的“全省領先、全國一流”的目標,全力做好涪江觀察客戶端、學習強國綿陽學習平臺、區域新聞中心、短視頻矩陣、涪江傳媒集團等重大平臺、重點產品的建設。

          二、部門預算單位構成

          綿陽日報社下屬二級預算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

          第二部分 綿陽日報社本級部門2024年部門預算表

          (本部門預算公開表)下載點擊

          一、部門收支總表(公開表1)

          二、部門收入總表(公開表1-1)

          三、部門支出總表(公開表1-2)

          四、財政撥款收支預算總表(公開表2)

          五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開表2-1)

          六、一般公共預算支出預算表(公開表3)

          七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)

          八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)

          九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3)

          十、政府性基金預算支出預算表(公開表4)

          十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開表4-1)

          十二、國有資本經營預算支出預算表(公開表5)

          十三、部門預算項目支出績效目標表(公開表6)

          十四、部門整體支出績效目標表(公開表7)

          第三部分 綿陽日報社本級部門2024年部門預算情況說明

          一、收支預算情況說明

          按照綜合預算的原則,綿陽日報社本級部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。綿陽日報社2024年收支總預算6,453.08萬元,比2023年收支預算總數增加303.08 萬元。主要原因是增加重點領域重要信息公開工作經費收支預算。

          (一)收入預算情況

          綿陽日報社本級部門2024年收入預算6,453.08萬元,其中:一般公共預算撥款收入1,429.08萬元,占22.15%;事業收入4,034.00萬元,占62.51%;其他收入990.00萬元,占15.34%。

          (二)支出預算情況

          綿陽日報社本級部門2024年支出預算6,453.08萬元,其中:基本支出5,083.08萬元,占78.77%;項目支出1,370.00萬元,占21.23%。

          二、財政撥款收支預算情況說明

          綿陽日報社本級部門2024年財政撥款收支總預算1,429.08萬元,比2023年財政撥款收支總預算增加652.37萬元,主要原因是增加重點領域重要信息公開工作經費和退休人員退休補貼等。

          收入包括:本年一般公共預算撥款收入1,429.08萬元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出1,276.00萬元,社會保障和就業支出153.08萬元。

          三、一般公共預算當年撥款情況說明

          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

          綿陽日報社本級部門2024年一般公共預算當年撥款1,429.08萬元,比2023年預算數增加652.37萬元,主要原因是增加重點領域重要信息公開工作經費和退休人員退休補貼等。

          (二)一般公共預算當年撥款結構情況

          文化旅游體育與傳媒支出1,276.00萬元,占89.29%。

          社會保障和就業支出153.08萬元,占10.71%。

          (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

          1.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發行(項)2024年預算數為1,276.00萬元,主要用于《綿陽日報》的印刷、發行、信息公開工作經費等支出。

          2.社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)事業單位離退休(項)2024年預算數為153.08萬元,主要用于退休人員退休補貼支出。

          四、一般公共預算基本支出情況說明

          綿陽日報社本級部門2024年一般公共預算基本支出169.08萬元,其中:

          人員經費153.08萬元,主要包括其他對個人和家庭的補助。

          公用經費16萬元,主要包括其他商品和服務支出。

          五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

          綿陽日報社本級部門2024年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

          六、政府性基金預算支出情況說明

          綿陽日報社本級部門2024沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

          七、國有資本經營預算支出情況說明

          綿陽日報社本級部門2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

          八、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費

          綿陽日報社本級部門為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

          (二)政府采購情況

          2024年,綿陽日報社本級部門安排政府采購預算139.75萬元,其中政府采購貨物預算139.75萬元。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至2023年底,綿陽日報社本級部門共有車輛8輛,其中廳局級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值100萬元以上大型設備1臺。

          2024年部門預算非財政撥款安排車輛購置經費48萬元,購置采訪業務用車。

          2024年單位預算未安排購置單位價值100萬元以上大型設備。

          (四)預算績效情況

          2024年綿陽日報社本級部門按要求編制了項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目4個,涉及預算1,370.00萬元,所有項目均按要求編制了績效目標。其中:其他運轉類項目4個,涉及預算1,370.00萬元。

          第四部分 名詞解釋

          1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

          2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

          3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入(專戶收入)”、“經營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。

          4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          6.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          8.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

          9.新聞出版:反映新聞出版、電影等方面的支出。

          10.出版發行:反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷復制和發行等方面的支出。



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